| INF. UAI. N°007/2025(S1) | Verificar el grado de implantación delas recomendaciones contenidas en el informe INF. UAI. N° 003/2024 | 2025 | |
| INF. UAI. N°008/2025 (S1) | Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe INF. UAI.N°004/2024 | 2025 | |
| INF. IAU. N°002/2025 | Emitir una opinión independiente sobre la implantación del Procedimiento Específico parael control y conciliación de los datos Liquidados | 2025 | |
| INF. UAI. N° 007/2025 (S1) | Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica | 2025 | |
| INF. UAI. N° 006/2025 | Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones de la Auditoria Operativa Sobre la Eficacia de las Operaciones Financiadas con Recursos del IDH | 2025 | |
| INF. UAI. N° 005/2025 | Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno | 2025 | |
| INF. UAI. N°004/2025 (S1) | Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno. | 2025 | |
| INF.UAL.N°003/2025 | Correspondiente a la Auditoria Operativa sobre la Eficacia de las Operaciones Financiadas con Recursos del IDH | 2025 | |
| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2026 -2028 | | 2025 | |
| ACCIONES A CORTO PLAZO | | 2025 | |
| INF/SEM/ACT/UAI/N°001/2025 | Resumen ejecutivo, Informe semestral deactividades del 01 de enero al 30 de junio de 2025, Unidad de Auditoria Interna | 2025 | |
| PER 2025-2027 | Planificación Estrategica Reformulado 2025-2027 y Programación Operativa Anual Reformulado Gestión 2025 de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Municipal de Ckochas | 2025 | |
| INF.UAI.N° 001/2025 | Informe Anual de Actividades dela Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autonomo Municipal de Ckochas | 2025 | |
| INF. UAI. 007/2024 (S1) | Verificar el grado de implantación delas recomendaciones contenidas en el INF. UAI: N°001/2022 | 2024 | |
| INF. UAI. N° 004/2024 | Recopilación y evaluación de información a fin de tener ena apreciación preliminar sobre la elaboración del Plan Implementación de software Libre y Estandares Abiertos | 2024 | |
| INF.UAI. N° 003/2024 | Recopilación y evaluación de información a fin de tener una apreciación preliminar sobrela elaboración e implementación del Plan Institucional. | 2024 | |
| INF. UAI.N° 002/2024 | Determinar la eficacia de las operaciones financiadas con recursos del IDH | 2024 | |
| INF.UAI. N° 001/2024 | Confiabilidad de los registros en el marco de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. | 2024 | |
| INF.UAI.N° 005/2024 (S1) | Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones de Informe de auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2021 (INF.UAI.N° 001/2022), ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) Reformulado de la Gestión 2024 dela Unidad de Auditoria. | 2024 | |
| INF.UAI.N° 006/2024 (S1) | Auditoria de Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoria Operativa Sobre la Eficacia de las Operaciones Financiadas con Recursos de IDH e Incorporados en el Poa de la Entidad y Pronunciamiento Expreso Sobre la Utilización y el Destino de los Recursos Provenientes del IDH, al 31 de diciembre de 2022 (INF:UAI:N° 0047/2023), ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) Reformulado de la Gestión 2024 de la Unidad de Auditoria. | 2024 | |
| INF.UAI.N° 008/2024 | Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno, al 31 de diciembre de 2024 - INF.UAI. N° 008/2024, realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) Reformulado de la Gestión 2024 de la Unidad de Auditoria Interna. | 2024 | |